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      • RCU 0053-2019 APROBAR el Reglamento del Comité de Control Interno de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

        Consejo Universitario, Comité de Control Interno (2024-01-14)
      • Reporte de Evaluación Anual de la Implementación del Sistema de Control Interno - 2024 

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      • Reporte de Seguimiento anual del Plan de Acción Anual - 2024 

        Oficina del Sistema de Control Interno y Gestión de Riesgos (2024-07-25)
      • Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación - 2024 

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      • Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control - 2024 

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      • Reporte de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno - Período Semestral - 2024 

        Oficina del Sistema de Control Interno y Gestión de Riesgos (2024-07-25)
      • Primer reporte de seguimiento de Plan de Acción (Semestral) - 2024 

        Oficina del Sistema de Control Interno y Gestión de Riesgos (2024-07-25)
      • Avances y resultados de la implementación de control interno, primer trimestre 2024 

        Oficina del Sistema de Control Interno y Gestión de Riesgos (2024-07-25)
      • RR 1185-2019 Aprobar la Priorización de Productos para la implementación del Sistema de Control Interno en la UNSA 

        Rectorado, Oficina del Sistema de Control Interno y Gestión de Riesgos (2024-08-14)
      • Avances y resultados de la implementación del Sistema de Control Interno, tercer trimestre 2024 

        Oficina del Sistema de Control Interno y Gestión de Riesgos (2024-10-02)
      • RCU 0508-2024 APROBAR la creación de la UNIDAD FUNCIONAL DE CONTROL INTERNO 

        Consejo Universitario, Oficina del Sistema de Control Interno y Gestión del Riesgo; Unidad de Modernización, Oficina .de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; Oficina de Asesoría Jurídica (2024-11-05)
      • RR 1324-2024 DESIGNAR al servidor administrativo nombrado, CPCC. JAVIER EUSEBIO URDAY HUAYTA, como Coordinador de la Unidad Funcional de Control Interno 

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      • RR 1861-2018 APROBAR el "Programa de Trabajo para realizar el Diagnóstico del Sistema de Control Interno" 

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      • RCU 0585-2024 Aprobar la DIIRECTIVA Nº 009-2024-UM-UFCI-R "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO" 

        Consejo Universitario, Unidad de Modernización (2024-12-23)
      • Avances y resultados de la implementación del Sistema de Control Interno, cuarto trimestre 2024 

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      • Avances y resultados de la implementación del Sistema de Control Interno, segundo trimestre 2024 

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      • Avances y resultados de la Implementación del Sistema de Control Interno, primer trimestre 2025 

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