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dc.contributor.authorÓrgano de Control Institucional
dc.date.accessioned2026-07-09T19:41:28Z
dc.date.available2026-07-09T19:41:28Z
dc.date.issued2026-07-08
dc.identifier.urihttp://transparencia.unsa.edu.pe:8080/xmlui/handle/123456789/1873
dc.description.abstract1. Plan de acción del Informe N° 002-2026-3-0660-RDS: Reporte de Deficiencias Significativas para los Estados Presupuestarios. 2. Plan de acción del Informe N° 011-2026-3-0660-RDS: Reporte de Deficiencias Significativas para los Estados Financieros. 3. Plan de acción del Informe N° 012-2026-3-0660-CCI: Carta de Control Interno Financiero. 4. Plan de acción del Informe N° 003-2026-3-0660-CCI: Carta de Control Interno Presupuestal.en_US
dc.titlePlan de Acción de los Informes de Servicios de Control Posterioren_US


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