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Plan de Acción de los Informes de Servicios de Control Posterior
| dc.contributor.author | Órgano de Control Institucional | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T19:41:28Z | |
| dc.date.available | 2026-07-09T19:41:28Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-08 | |
| dc.identifier.uri | http://transparencia.unsa.edu.pe:8080/xmlui/handle/123456789/1873 | |
| dc.description.abstract | 1. Plan de acción del Informe N° 002-2026-3-0660-RDS: Reporte de Deficiencias Significativas para los Estados Presupuestarios. 2. Plan de acción del Informe N° 011-2026-3-0660-RDS: Reporte de Deficiencias Significativas para los Estados Financieros. 3. Plan de acción del Informe N° 012-2026-3-0660-CCI: Carta de Control Interno Financiero. 4. Plan de acción del Informe N° 003-2026-3-0660-CCI: Carta de Control Interno Presupuestal. | en_US |
| dc.title | Plan de Acción de los Informes de Servicios de Control Posterior | en_US |
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